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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-4169-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
YJF-COMPRA MUEBLE REPISERO - UNIDAD DE AUDITORIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SINERGIA |
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Razón Social |
SINERGIA SPA
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R.U.T. |
77.638.788-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SINERGIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111701
| Muebles o escritorio no modular | 2 | Unidad | MUEBLE REPISERO DE MADERA, MEDIDAS: ANCHO 60 CM; PROFUNDIDAD 40 CM; ALTO 180 CM. SE ADJUNTA FOTO DE LO SOLICITADO, VALOR MENOR O IGUAL A 3 UTM IVA INCLUIDO. (POR FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA PARA QUE LA OFERTA SEA EVALUADA)
(82000010) | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.