Orden de Compra. Nº1070620-4302-SE25 "MRM - 19/COMPRA COLACIONES, BANCO DE SANGRE, MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-4302-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MRM - 19/COMPRA COLACIONES, BANCO DE SANGRE, MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-90-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4335 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 112195
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETAS INDIVIDUALES, DIFERENTES SABORESGALLETAS INDIVIDUALES, DIFERENTES SABORES $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETONESGALLETONES $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadBARRA DE CEREAL, DIFERENTES SABORESBARRA DE CEREAL, DIFERENTES SABORES $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
50202304
Jugos y néctar envasados600UnidadJUGO BOMBILLIN, DIFERENTES SABORESJUGO BOMBILLIN, DIFERENTES SABORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50202304
Jugos y néctar envasados600UnidadAGUA INDIVIDUAL, SIN GAS 500 CCAGUA INDIVIDUAL, SIN GAS 500 CC $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 590.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.195
TOTAL OC $ 702.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.