Orden de Compra. Nº1070620-4521-AG23 "jvt Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070620-3118-COT23Mant preventiva de móvil PLLS-55"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-4521-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra jvt Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070620-3118-COT23Mant preventiva de móvil PLLS-55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7912 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 295982
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECHANICAL CENTER DCC
Razón Social MECHANICAL CENTER DCC SPA
R.U.T. 77.285.868-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MECHANICAL CENTER DCC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadRealizar mantención preventiva de 60.000km, de acuerdo a solicitud de la unidad requirente, se adjunta check listMantención preventiva de móvil PLLS-55cambio de aceite motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de freno delantera y trasera, discos delanteros y traseros, refrigerante, liquido de dirección, Serv electricidad etc. $ 1.557.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.800 $ 1.557.800
Total Neto $ 1.557.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.982
TOTAL OC $ 1.853.782


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.285.868-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.285.868-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.