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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-4617-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rfm OC desde 1070620-122-LE21 - Telecomunicaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-122-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
355300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JM TELECOMUNICACIONES SPA |
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Razón Social |
JM TELECOMUNICACIONES SPA
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R.U.T. |
77.372.275-7 |
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Sucursal |
JM TELECOMUNICACIONES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102205
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu | 1 | Global | Serv. Mant. Equipos de Comunicación, periodo 15/03/ al 11/05 del 2022, según OT.: 132525; 132528; 133159; 133484; 133487; 133490; 133555; 133565; 133729; 133730; 133759; 133807; 133982; 134050; 130160; 134527; 131881; 134572; 134573; 134577; 134578; 134585; 134586; 134587; 134590; 134591; 134592; 134593; 134594; 134595; 134596; 134604; 134605; 134606; 134607; 134608; 134609; 134611; 134612; 134614; 134615; 134616; 134617; 134619; 134620; 134623; 134624; 134625; 134626; 134627; 134628; 134629; 134630; 134631; 134632; 134633; 134664; 134693; 134713; 134795. | Serv. Mant. Equipos de Comunicación. |
$ 1.870.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.870.000
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$ 1.870.000
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Total Neto
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$ 1.870.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 355.300
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$ 2.225.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.