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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-4755-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
YJF- LAGRIMA ARTIFICIAL MAYO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-119-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
375630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
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Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.669.630-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241120
| Lágrimas artificiales | 3000 | Frasco | LAGRIMA ARFICIAL HIPROMELOSA Solución Oftálmica 0.3% a 0.7% (21792040) | PT00568 LAGRIMAS ARTIFICIALES HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%, RESOLUCIÓN ISP ORD.OM.N°1373, CAJA X 1 FRASCO GOTARIO15 ML, VENCIMIENTO 28-02-2027. PLAZO DE ENTREGA Y DE REPOSICIÓN 3 DÍAS HÁBILES, SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO, SIN MONTO MINIMO DE FACTU |
$ 659,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.977.000
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$ 1.977.000
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Total Neto
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$ 1.977.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.630
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$ 2.352.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.