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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-4987-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SBZ - Cuadrilla Proclean MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-130-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
7
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Impuesto |
2782427,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Razón Social |
JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.391.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111611
| Personal temporal para almacenes | 1 | Unidad | PERSONAL DE APOYO PARA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, OFERTA GLOBAL SEGUN BASES TECNICAS.
- Prestación de Servicio del mes de MARZO del 2026.
| Oferta técnico económica para implementación de PVE SERVICIOS PERSONAL DE APOYO ABASTECIMIENTO, para Hospital de Iquique.
- Cuadrilla Bodega = 7 Auxiliares.
- Cuadrilla Inventario = 6 Auxiliares. |
$ 14.644.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.644.357
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$ 14.644.357
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Total Neto
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$ 14.644.357
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.782.428
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$ 17.426.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.