Orden de Compra. Nº
1070620-5-SE25
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CCC. Compra de lentes ópticos formulario N°109
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070620-5-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
CCC. Compra de lentes ópticos formulario N°109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1070620-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Facturación
Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
144780
Dirección de Envío de la Factura
Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora GAMA
Razón Social
COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA
R.U.T.
76.159.498-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora GAMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142902
Lentes de gafas
7
Unidad no definida
(2210243) Ítem 3, Cristales tramo 7, 8, 9.
Ítem 3 Cristales tramo 7, 8, 9.
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455.000
$ 455.000
42142902
Lentes de gafas
9
Unidad no definida
(8000101) Ítem 2, Cristales tramo 4, 5 y 6.
Ítem 2 Cristales tramo 4, 5, 6.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
42142902
Lentes de gafas
18
Unidad no definida
(8000107) Ítem 12, Armazón anteojo metálico, celuloide y/o polímeros (5 PARES). (8000107) Ítem 13, Armazón anteojo metálico, celuloide y/o polímeros (13 PARES).
Ítem 12 Armazón anteojo celuloide y/o polímeros. Ítem 13 Armazón anteojo celuloide y/o polímeros.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
42142902
Lentes de gafas
7
Unidad no definida
(8000108) Ítem 15, Armazón anteojo celuloide y metálico para pacientes de 5 a 14 años.
Ítem 15 Armazón anteojo celuloide para pacientes de 5 a 14 años, con sujetador de lente de silicona tipo gancho o cola de ratón, removibles, adaptables de hipo alergénicos.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42142902
Lentes de gafas
9
Unidad
(8000100) Ítem 1, Cristales tramo 1, 2 y 3.
Ítem 1 Cristales tramo 1, 2, 3.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
Total Neto
$ 762.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.780
TOTAL OC
$ 906.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.