Orden de Compra. Nº1070620-5041-SE23 "PVE SERVICIOS ALIMENTACIÓN 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO (30% COVID)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-5041-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra PVE SERVICIOS ALIMENTACIÓN 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO (30% COVID)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-80-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8714 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 15704322,51
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALINORTE S.A.
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A
R.U.T. 76.192.570-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos14497UnidadSERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 MAYO 2023SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 MAYO 2023 $ 2.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.938.649 $ 37.938.649
93131608
Servicios de suministro de alimentos13408UnidadSERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 MAYO 2023SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 MAYO 2023 $ 3.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.715.680 $ 44.715.680
Total Neto $ 82.654.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.704.323
TOTAL OC $ 98.358.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.