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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-5481-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSC 1070620-102-LQ22 PROTESIS REMOVIBLES MAYO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-102-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
7
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Impuesto |
1725824 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA |
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Razón Social |
FERNANDO ROBINSON GARAY MARTÍNEZ
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R.U.T. |
11.948.903-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152206
| Moldes dentales de laboratorio | 7 | Unidad no definida | prótesis removible Base Metálica | |
$ 84.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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42152206
| Moldes dentales de laboratorio | 128 | Unidad | Prótesis dentales removibles,
Base acrílica. | prótesis removible Base acrílica |
$ 66.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.472.576
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$ 8.472.576
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Total Neto
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$ 9.060.576
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios Beneficio SII (16%) 16 %
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$ 1.725.824
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$ 10.786.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.