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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-6488-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
xar. Compra Lentes Ópticos Formularios N° 34 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-111-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
98040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora GAMA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA
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R.U.T. |
76.159.498-2 |
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Sucursal |
Comercializadora GAMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 5 | Unidad | (8000101) Ítem 2 Cristales tramo 4,5,6 | Ítem 2 Cristales tramo 4,5,6 |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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42142902
| Lentes de gafas | 4 | Unidad | (2210243) Ítems del 3 al 6 Cristales tramo 7 al 16
| ítem 3 Cristales tramo 7,8,9.(1 PARES)
ítem 4 Cristales tramo 10,11,12.(2 PARES)
ítem 6 Cristales tramo .(1 PARES)
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$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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42142902
| Lentes de gafas | 9 | Unidad | ( 8000107) ítem 13 Armazón anteojo Celuloide y/o polímeros.(9 PARES) | ítem 13 Armazón anteojo Celuloide y/o polímeros. |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 516.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.040
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$ 614.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.