Orden de Compra. Nº1070620-7686-SE23 "PVE PROGRAMA ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-7686-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PVE PROGRAMA ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13045 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 1638738,6
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz
Razón Social ECOLAB S A
R.U.T. 96.604.460-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLAVALOZAS LIQUIDO GREEN WASH (1220051) 768020 GREEN WASH $ 103.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.800 $ 3.109.800
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadDESINCRUSTANTE DELIMER ECOLAB (1210001)547024 DELIMER 24 LITROS $ 121.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.819.440 $ 1.819.440
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadDESENGRASANTE FUERTE GREASE CUTTER PLUS ECOLAB (1220049)653020 Grease Cutter Plus $ 124.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868.400 $ 1.868.400
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadDETERGENTE DESINFECTANTE CLEAN QUAT PLUS (1220064)913020 CLEAN QUAT PLUS DE 20 LITROS $ 121.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.300 $ 1.827.300
Total Neto $ 8.624.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.638.739
TOTAL OC $ 10.263.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.