Orden de Compra. Nº1070620-7916-SE24 "SOC SUMINISTRO DE COLACIONES BANCO SANGRE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-7916-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SOC SUMINISTRO DE COLACIONES BANCO SANGRE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-93-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12076 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna 7
Impuesto 133136,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados600Unidad no definidaJUGO LIQUIDO DIFERENTES SABORES BOMBILLIN DE 200 ML (REFERENCIA SABOR) UNIDAD 150087Jugo Bombillin 200ml 0% Azucar Añadida Variedades $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETA INDIVIDUAL 40G DIFERENTES VARIEDADES VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES COD EXPERTO 150085GALLETA INDIVIDUAL 40G DIFERENTES VARIEDADES VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad no definidaBARRA DE CEREAL, DIFERENTES VARIEDADES (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADO) (150097)BARRA DE CEREAL, DIFERENTES VARIEDADES (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADO) $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
50202310
Agua mineral600UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500CC (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) (140132)AGUA MINERAL SIN GAS 500CC (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos96UnidadGALLETONES DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) GALLETONES DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos204UnidadBROWNIE DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) BROWNIE DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.140 $ 109.140
Total Neto $ 700.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.137
TOTAL OC $ 833.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.