Orden de Compra. Nº1070620-8041-SE22 "SSC ORDEN DE COMPRA 1070620-65-LE22, Octubre "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-8041-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SSC ORDEN DE COMPRA 1070620-65-LE22, Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-65-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17464 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 43626,09
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA
R.U.T. 85.896.100-9
Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1MesBoletín Electrónico DICOM: acceso a base de datos, a objeto que la Institución pueda ingresar u/o eliminar morosidades, permitiendo crear una cartera morosa que pueda ser administrada por el Hospital.Desglose de Costo Mensual Fijo neto: Plan base $187.482.- Plan Acción de cobranzas $5.769.- incluye 03 cartas y 10 email $ 193.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.251 $ 193.251
84101704
Servicios de cobranzas36UnidadConfección y despacho de cartas de notificación: asociado a deudas pendientes y/o a notificación por incorporación de morosidades al sistema comercial.Cartas de aviso al deudor por ingreso a morosidad y por rectificación de deuda $1.010.- neto $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.360 $ 36.360
Total Neto $ 229.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.626
TOTAL OC $ 273.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.