Orden de Compra. Nº1070620-8167-SE24 "jvt. OC Servicios Aseo HETG Julio 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-8167-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra jvt. OC Servicios Aseo HETG Julio 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-63-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 19090744,19
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad1er pago de modificación del contrato servicios de aseos generales, aseos integrales, aseo y mant en centro de Responsabilidad Clínicos, unidades de apoyo, oficinas, espacios interiores, limpieza y mantención de areas verdes y eliminación de residuos y desechos solidos asimilables a domiciliarios RESOLUCION N°4SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Julio 2024 $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Junio 2024SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Junio 2024 $ 58.460.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.460.794 $ 58.460.794
Total Neto $ 100.477.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.090.744
TOTAL OC $ 119.568.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.