Orden de Compra. Nº
1070620-8167-SE24
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jvt. OC Servicios Aseo HETG Julio 2024
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070620-8167-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
jvt. OC Servicios Aseo HETG Julio 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1070620-63-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Facturación
Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
19090744,19
Dirección de Envío de la Factura
Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social
JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T.
76.391.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
1er pago de modificación del contrato servicios de aseos generales, aseos integrales, aseo y mant en centro de Responsabilidad Clínicos, unidades de apoyo, oficinas, espacios interiores, limpieza y mantención de areas verdes y eliminación de residuos y desechos solidos asimilables a domiciliarios RESOLUCION N°4
SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Julio 2024
$ 42.016.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016.807
$ 42.016.807
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Junio 2024
SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Junio 2024
$ 58.460.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.460.794
$ 58.460.794
Total Neto
$ 100.477.601
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.090.744
TOTAL OC
$ 119.568.345
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.