Orden de Compra. Nº1070620-8595-SE23 "NDM SUMINISTRO DE COLACIONES BANCO SANGRE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-8595-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra NDM SUMINISTRO DE COLACIONES BANCO SANGRE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-93-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15926 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 130532,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETA INDIVIDUAL 40G DIFERENTES VARIEDADES VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES COD EXPERTO 150085GALLETA INDIVIDUAL 40G DIFERENTES VARIEDADES VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos204UnidadBROWNIE DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) BROWNIE DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.508 $ 107.508
50202310
Agua mineral600UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500CC (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) (140132)AGUA MINERAL SIN GAS 500CC (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400
50202304
Jugos y néctar envasados600UnidadJUGO BOMBILLÍN DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) (150087)JUGO BOMBILLÍN DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos96UnidadGALLETONES DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) GALLETONES DIFERENTES SABORES (VENCIMIENTO PROLONGADO 6 MESES) $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.504 $ 45.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad no definidaBARRA DE CEREAL, DIFERENTES VARIEDADES (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADO) (150097)BARRA DE CEREAL, DIFERENTES VARIEDADES (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADO) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 687.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.532
TOTAL OC $ 817.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.