Orden de Compra. Nº1070620-9746-SE23 "JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-53-LQ23 - PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-9746-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-53-LQ23 - PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-53-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18067 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAR Y DESERTO
Razón Social TRANSPORTES CANDICE CINTHIA JARAMILLO OTAROLA E.I.
R.U.T. 77.027.163-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAR Y DESERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SALUD DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE” PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.ESTA OFERTA PRESENTA UN DESCUENTO EN LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAMOS. LA VALIDEZ DE LA OFERTA ES DE 90 DIAS. $ 43.693.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.693.333 $ 43.693.333
Total Neto $ 43.693.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.693.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.