Orden de Compra. Nº1070809-63-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 692026-1-LR17 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070809-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 692026-1-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 692026-1-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE FARMACIA EN RED
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6977
Usuario SIGFE vimunozr
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Alto Horno N°777, Higueras comuna de Talcahuano.
Comuna Talcahuano
Impuesto 439420,6
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno N°777, Higueras comuna de Talcahuano.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181706
Hidrocortisona1000Frasco AmpollaHIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 100 MG CODIGO 002-0068SOLU CORTEF 100 mg. Valor ofertado corresponde a 1 f.a., Envase de venta contiene 1 f.a.. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
51181707
Metilprednisolona40Frasco AmpollaMETILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 125 MG FRASCO AMPOLLA CODIGO 002-0077SOLU MEDROL 125 gr. Valor ofertado corresponde a 1 frasco ampolla, Envase de venta contiene 1 frasco ampolla. $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
51142131
Celecoxib2010CápsulaCELECOXIB CÁPSULA ORAL 200 MG ENVASE BLISTER CODIGO 004-0193CELEBRA 200 mg. Valor ofertado corresponde a 1 cápsula, Envase de venta contiene 30 cápsulas. $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740
51101508
Sulfamidas10000ComprimidoSALAZOSULFAPIRIDINA COMPRIMIDO ORAL 500 MG ENVASE BLISTER CODIGO 004-0100AZULFIDINE 500 mg. Valor ofertado corresponde a 1 comprimido, Envase de venta contiene 100 comprimidos. $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 2.312.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.421
TOTAL OC $ 2.752.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.