Orden de Compra. Nº1070879-14-SE20 "Materiales de Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es ORASMI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070879-14-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.999.380-2
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.999.380-2
Dirección de Facturación Victor Bianchi 415
Comuna Bulnes
Impuesto 33872,63
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaMateriales de construcción según cotización   $ 178.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.277 $ 178.277
Total Neto $ 178.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.873
TOTAL OC $ 212.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.