Orden de Compra. Nº1070879-84-MC19 "Materiales de Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es ORASMI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070879-84-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.999.380-2
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.999.380-2
Dirección de Facturación Victor Bianchi 415
Comuna Bulnes
Impuesto 68269,28
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definida76 bolsas de cemento 4 mtrs. de arena 4 mtrs. de gravilla según cotización  $ 359.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.312 $ 359.312
Total Neto $ 359.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.269
TOTAL OC $ 427.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.