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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070891-64-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070891-7-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
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R.U.T. |
62.000.450-2 |
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Dirección de Facturación |
Intendencia Ñuble, Avda. Libertad s/n Edificios Pú |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
68082,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Intendencia Ñuble, Avda. Libertad s/n Edificios Pú |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acoma Ltda |
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Razón Social |
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
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R.U.T. |
77.258.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acoma Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103601
| Vigas de madera | 30 | Unidad | palos de 2x3x3.20 metros | |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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30102216
| Plancha de caucho | 7 | Unidad | PLANCHA DE OSB | |
$ 10.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.412
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$ 76.412
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30102216
| Plancha de caucho | 10 | Unidad | PLANCHA DE INTERNIT | |
$ 11.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.860
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$ 113.860
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30102212
| Plancha de cinc | 4 | Unidad | PLANCHA DE ZINC ACANALDADO | |
$ 8.774,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.096
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$ 35.096
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30181515
| Estanque del WC | 1 | Unidad | SALA DE BAÑO COMPLETA ECONOMICA | |
$ 65.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.462
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$ 65.462
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Total Neto
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$ 358.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.083
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$ 426.413
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.