Orden de Compra. Nº1070997-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070997-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 016 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior
Comuna Chillán
Impuesto 361841,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes30UnidadDesodorante spray variedad de aromas. Lata 225 grs o similar  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131816
Desodorantes10PackRecarga ambiental airwick formato enchufable. Pack de 3 unidades  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111703
Toallas de papel350PackToalla de papel rollo 250 mts. Pack 2 unidades  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
53131608
Jabones8UnidadJabón líquido de glicerina bidón de 5 litros  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadCera spray automotriz formato 650 cm3 o similar  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadDesengrasante de cocina, formato gatillo 500 ml o similar  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131603
Esponjas30UnidadEsponja para lavar loza  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLavalozas formato 750 ml o cc  $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.280 $ 24.280
47131816
Desodorantes30UnidadLata recarga ambiental 250 ml (referencia marcas AROM y WINNEX por tamaño y diámetro del repuesto)  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
Total Neto $ 1.904.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.842
TOTAL OC $ 2.266.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.