Orden de Compra. Nº
1070997-2-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-2-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070997-2-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-2-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
Razón Social
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T.
62.000.610-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 016 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T.
62.000.610-6
Dirección de Facturación
Calle Maipón Número 342 Interior
Comuna
Chillán
Impuesto
361841,7
Dirección de Envío de la Factura
Calle Maipón Número 342 Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Desodorante spray variedad de aromas. Lata 225 grs o similar
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131816
Desodorantes
10
Pack
Recarga ambiental airwick formato enchufable. Pack de 3 unidades
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
14111703
Toallas de papel
350
Pack
Toalla de papel rollo 250 mts. Pack 2 unidades
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.000
$ 1.680.000
53131608
Jabones
8
Unidad
Jabón líquido de glicerina bidón de 5 litros
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Cera spray automotriz formato 650 cm3 o similar
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Desengrasante de cocina, formato gatillo 500 ml o similar
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
Esponja para lavar loza
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Lavalozas formato 750 ml o cc
$ 1.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.280
$ 24.280
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Lata recarga ambiental 250 ml (referencia marcas AROM y WINNEX por tamaño y diámetro del repuesto)
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
Total Neto
$ 1.904.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 361.842
TOTAL OC
$ 2.266.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.