Orden de Compra. Nº1073274-23-SE19 "Coaporte compra cocina a Leña"
Recuerde que el responsable del pago es ORASMI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1073274-23-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Coaporte compra cocina a Leña
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ORASMI
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 54
Comuna Chaitén
Impuesto 19159,6684
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIER VILLARROEL SOTO
Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO
R.U.T. 4.118.863-4
Sucursal ADIER VILLARROEL SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña1Unidad no definidaCoaporte para la compra de una cocina a leña.  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.