Orden de Compra. Nº1073274-42-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1073274-74-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1073274-42-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1073274-74-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 54
Comuna Chaitén
Impuesto 45615,96
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
TítuloDescripción
ENTREGAdebe ser entregado a beneficiario en FUTALEUFU.  Florinda Vidal Aguilar. Piloto Carmona N° 848.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PALENA SPA
Razón Social FERRETERIA PALENA SPA
R.U.T. 76.726.061-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA PALENA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera1PackMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE ADJUNTO. Por ser la unica cotizacion postulante, y la orden anterior fue rechazada por el proveedor, se debe ajustar a prsupuesto disponible y comprar menor cantidad.  $ 240.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.084 $ 240.084
Total Neto $ 240.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.616
TOTAL OC $ 285.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.726.061-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.