Orden de Compra. Nº1075337-1181-SE19 "PEDIDO DE DENTAL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1181-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE DENTAL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-50-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3771
Usuario SIGFE Jorge Canepa
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 4501,86
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas6BolsaHuincha de celuloideOFRECEMOS SOBRE DE HUINCHA CELULOIDE MYLAR SADEC X 100 UNIDADES $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.476 $ 7.476
42141903
Equipos o accesorios de enema2CajaGoma dique caja x 50 unidades 127 x127 cm. De color verde, resistente, flexibleOFRECEMOS CAJA DE GOMA DIQUE MARCA NATURAL RUBBER DE 52 UNIDADES COLOR VERDE $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.218 $ 16.218
Total Neto $ 23.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.502
TOTAL OC $ 28.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.