Orden de Compra. Nº
1075337-12248-AG25
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ycc Compra Alimientos para Recesos con pertinencia Cultural, para PROMAP del H. Angol,compra ágil: 1075337-917-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-12248-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ycc Compra Alimientos para Recesos con pertinencia Cultural, para PROMAP del H. Angol,compra ágil: 1075337-917-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3861
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
General Bonilla N°695
Comuna
Angol
Impuesto
197410
Dirección de Envío de la Factura
General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NADIA DEL CARMEN
Razón Social
NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA
R.U.T.
11.300.894-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NADIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101540
Verduras estables sin refrigerar
30
Unidad no definida
AL0010003 PEBRE (cada pote de 250 gramos c/u)
PEBRE (cada pote de 250 gramos c/u)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad
ALI010049 QUESILLO DE CAMPO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
10101601
Pollos
15
Unidad
ALI010137 POLLO DE CAMPO COCIDO
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
135
Unidad
ALI010136 MILLOKIN
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
35
Unidad
ALI010132 TORTILLAS DE RESCOLDO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
ALI010134 SOPAIPILLAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
ALI010138 CATUTOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
170
Unidad
AL0010002 EMPANADAS COKTAIL DE QUINOA CON POLLO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
50131606
Huevos frescos
105
Unidad
ALI010133 HUEVOS COCIDOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50201706
Café
17
kilogramo
ALI010135 CAFÉ DE TRIGO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
10151528
Semillas o almácigos de camote
8
kilogramo
ALI020128 MOTE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 1.039.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.410
TOTAL OC
$ 1.236.410
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.300.894-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.