Orden de Compra. Nº1075337-12248-AG25 "ycc Compra Alimientos para Recesos con pertinencia Cultural, para PROMAP del H. Angol,compra ágil: 1075337-917-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-12248-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Alimientos para Recesos con pertinencia Cultural, para PROMAP del H. Angol,compra ágil: 1075337-917-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3861
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna Angol
Impuesto 197410
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NADIA DEL CARMEN
Razón Social NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA
R.U.T. 11.300.894-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NADIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101540
Verduras estables sin refrigerar30Unidad no definidaAL0010003 PEBRE (cada pote de 250 gramos c/u) PEBRE (cada pote de 250 gramos c/u) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadALI010049 QUESILLO DE CAMPO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
10101601
Pollos15Unidad ALI010137 POLLO DE CAMPO COCIDO   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos135Unidad ALI010136 MILLOKIN   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos35Unidad ALI010132 TORTILLAS DE RESCOLDO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150Unidad ALI010134 SOPAIPILLAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150Unidad ALI010138 CATUTOS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos170UnidadAL0010002 EMPANADAS COKTAIL DE QUINOA CON POLLO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
50131606
Huevos frescos105Unidad ALI010133 HUEVOS COCIDOS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50201706
Café17kilogramo ALI010135 CAFÉ DE TRIGO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
10151528
Semillas o almácigos de camote8kilogramo ALI020128 MOTE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 1.039.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.410
TOTAL OC $ 1.236.410


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.300.894-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.