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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-12422-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rvv Compra Pedido Alimentación Desechables (contenedor aluminio) Junio 2025 desde 1075337-100-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-100-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
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Impuesto |
78660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Envases Pulso |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PULSO SPA
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R.U.T. |
76.488.848-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Envases Pulso |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 9000 | Unidad no definida | ECO020003 CONTENEDOR DE ALIMENTO CALIENTES DE ALUMINIO CON TAPA
| Contenedor de aluminio con tapa, productos de excelentes características para embalaje, ligero e impermeable, transporta alimentos calientes manteniendo la temperatura por varias horas, apilable y con cierre seguro. Capacidad: 450cc F.E: 1000
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$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.000
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$ 414.000
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Total Neto
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$ 414.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.660
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$ 492.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.