|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075337-1252-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
cvc Compra de Insumos Generales (GUANTE VINILO ) Pedido de Abril 2024 desde 1075337-112-LR22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1075337-112-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
34580 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
|
Razón Social |
REUTTER S A
|
|
R.U.T. |
81.210.400-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131501
| Pecheras para pacientes | 7000 | Unidad | EPP010012 GUANTE NITRILO TALLA L
| ACGNCLT4 GUANTE EX.NITRILO LIBRE/P COBALTO TRESOR L, CAJA DE 100 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD.
|
$ 26,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 182.000
|
$ 182.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 182.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.580
|
|
$ 216.580
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.