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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-12915-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cpt Compra de Insumos Generales (APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE MEDIANO 10 X 12 CM) Pedido de Julio 2025 desde 1075337-79-LR22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-79-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
30096 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 800 | Unidad | INS010077 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12
| AAAPTRA1 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA.
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$ 198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.400
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$ 158.400
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Total Neto
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$ 158.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.096
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$ 188.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.