Orden de Compra. Nº1075337-13176-SE25 "ycc Compra Ss. Traslados PROMAP Junio de 2025, desde ID 1075337-18-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-13176-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Ss. Traslados PROMAP Junio de 2025, desde ID 1075337-18-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Mauricio
Razón Social TRANSPORTES KADIMA LIMITADA
R.U.T. 76.336.696-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados176UnidadTRASLADOS MES DE JUNIO (176 KM)TRASLADOS DENTRO DE LA SUB RED NORTE COMUNAS DE ANGOL, LOS SAUCES, PURÉN, RENAICO, COLLIPULLI EN JORNADAS DE 9 O 4,5 HORAS DIARIAS. valor km $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.920 $ 161.920
78111803
Servicios de autobuses contratados260UnidadTRASLADO MES DE JUNIO (260 KM)TRASLADO POR KILOMETRAJE, FUERA DE LA SUBRED NORTE DEL S.S.A.N, valor km $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
78111803
Servicios de autobuses contratados58UnidadTRASLADO MES DE JUNIO (58KM)TRASLADO LOCAL URBANO-RURAL DE LA COMUNA DE ANGOL, EN JORNADAS DE 44 HORAS SEMANALES, valor km $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.360 $ 53.360
78111803
Servicios de autobuses contratados244UnidadTRASLADO MES DE JUNIO (244 KM)TRASLADO DE ESPECIALISTAS DEL SISTEMA MEDICO MAPUCHE O POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COSMOVISIÓN MAPUCHE, valor km $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.480 $ 224.480
Total Neto $ 678.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 678.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.