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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-13634-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
tdz Confección y provisión de ropa institucional para conductores Hosp. Angol 1075337-1537-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
335160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DICUSA CONFECCIONES |
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Razón Social |
JUANA LINA CURIQUEO CABRALES
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R.U.T. |
9.802.825-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DICUSA CONFECCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181527
| Pantalones protectores | 12 | Unidad | PANTALON CARGO OUTDOOR | |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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46181527
| Pantalones protectores | 12 | Unidad | PANTALON CARGO RIPSTOP | |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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46181526
| Camisas protectoras | 12 | Unidad | POLERA MANGA CORTA | |
$ 17.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.000
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$ 204.000
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46181526
| Camisas protectoras | 12 | Unidad | POLERA MANGA LARGA | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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25111932
| Cortavientos | 12 | Unidad | CORTAVIENTO | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 1.764.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 335.160
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$ 2.099.160
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.