Orden de Compra. Nº1075337-1491-SE20 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN JUNIO DE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1491-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN JUNIO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2702
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 64600
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor electrofrio
Razón Social Rogelio Avelino Onate Onate
R.U.T. 16.822.951-8
Sucursal electrofrio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadGas refrigerante r410.Gas refrigerante r410. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadSoldadura 30% plata con fundente. Soldadura 30% plata con fundente. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCarga de gas mapss para soldar.Carga de gas mapss para soldar. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació15UnidadHoras hombre.Horas hombre. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadMantenimiento equipo ducto. Mantenimiento equipo ducto. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.600
TOTAL OC $ 404.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.