Orden de Compra. Nº1075337-15477-SE25 "cpt Compra de Insumos clínicos para Esterilización (PAPEL CREPADO) extra Diciembre 2025 desde 1075337-40-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-15477-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos para Esterilización (PAPEL CREPADO) extra Diciembre 2025 desde 1075337-40-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-40-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8574
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 87141,6
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización2016UnidadEST010032 PAPEL CREPADO 3 GENERACION 50 X 50 8053550NEW ENV.P/EST. RELIANCE 335 50X50 AZUL CJA 504 UNID. , SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.080 $ 262.080
42281808
Papeles u hojas de esterilización504UnidadEST010031 PAPEL CREPADO 100 X 100 8055909NEW ENV.P/EST. RELIAN.310 SENSIT.100X100AZUL (CJA 252 UNID), CAJA X 252, RELIANCE 310, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.560 $ 196.560
Total Neto $ 458.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.142
TOTAL OC $ 545.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.