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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-15477-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cpt Compra de Insumos clínicos para Esterilización (PAPEL CREPADO) extra Diciembre 2025 desde 1075337-40-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-40-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
87141,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 2016 | Unidad | EST010032 PAPEL CREPADO 3 GENERACION 50 X 50
| 8053550NEW ENV.P/EST. RELIANCE 335 50X50 AZUL CJA 504 UNID. , SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES
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$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.080
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$ 262.080
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 504 | Unidad | EST010031 PAPEL CREPADO 100 X 100
| 8055909NEW ENV.P/EST. RELIAN.310 SENSIT.100X100AZUL (CJA 252 UNID), CAJA X 252, RELIANCE 310, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES
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$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.560
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$ 196.560
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Total Neto
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$ 458.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.142
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$ 545.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.