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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-15527-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ycc Compra Cuadernos para Unidad de Capacitación Diciembre 2025,compra ágil: 1075337-2511-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
General Bonilla N°695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
1045000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Bonilla N°695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FEYSER |
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Razón Social |
FEYSER ETIQUETAS SPA
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R.U.T. |
78.076.084-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FEYSER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 2000 | Unidad | Cuadernos personalizados, color, 100 hojas 18*24 cm., tapa dura en cartón gris de 1,7 mm. forradas en papel couche de 170 gr. impresas de dos colores, blanco y azul con laminado mate, hojas a un color en papel bond blanco de 80 gr. hojas de datos, impresa a un color en papel bond blanco de 106 gr. bolsillo doble, sin impresión en papel bond blanco de 140 gr. Anillo metálico grande firme cero níquel | CUADERNOS PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500.000
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$ 5.500.000
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Total Neto
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$ 5.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.045.000
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$ 6.545.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.