Orden de Compra. Nº1075337-1668-SE24 "cpt Compra Insumos (APOSITOS TRANPARENTES) Pedido de Mayo de 2024 desde ID 1075337-79-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1668-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra Insumos (APOSITOS TRANPARENTES) Pedido de Mayo de 2024 desde ID 1075337-79-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3125
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 78783,5
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores50UnidadINS010076 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO + PAD 9 X25 CM MO-275700-UN MEPORE FILM + PAD 9X25CMS CAJA X 30 UNIDADES FILM TRANSPARENTE, AUTO-ADHESIVO Y ABSORBENTE. EL SISTEMA DE APLICACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO SENCILLO. EL DISEÑO DISCRETO HACE QUE LLAME MENOS LA ATENCIÓN Y QUE EL PACIENTE SE SIENTA MÁS $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.650 $ 65.650
42311506
Vendas o apósitos compresores1000UnidadINS010074 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO + PAD 5 X 7 CMMO-275300-UN MEPORE FILM + PAD 5X7CMS CAJA X 85 UNIDADES FILM TRANSPARENTE CUADRADO, AUTO-ADHESIVO Y ABSORBENTE. EL SISTEMA DE APLICACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO SENCILLO. EL DISEÑO DISCRETO HACE QUE LLAME MENOS LA ATENCIÓN Y QUE EL PACIENTE SE SIE $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000
Total Neto $ 414.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.784
TOTAL OC $ 493.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.