Orden de Compra. Nº1075337-1671-SE24 "cpt Compra de Insumos Generales (APOSITOS/ COMPRESA DE GASA) ) Pedido Mayo 2024 desde 1075337-79-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1671-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos Generales (APOSITOS/ COMPRESA DE GASA) ) Pedido Mayo 2024 desde 1075337-79-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5242
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 284050
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendajes de apósitos1000UnidadINS010077 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 AAAPTRA1 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42311526
Vendajes de apósitos5000UnidadINS010229 COMPRESA DE GASA BOLSA 5 UD ESTERIL 45X45 AACOMGES COMPRESA GASA 45X45 ESTERIL X5 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
42311526
Vendajes de apósitos3000UnidadINS010073 APOSITO TEGADERM 6 X 7 CM AAAPTRA6 APOSITO TRANSPARENTE 6X7 CJ X 100 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
Total Neto $ 1.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.050
TOTAL OC $ 1.779.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.