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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-1723-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rvv Compra Pedido Escritorio (banderita adhesiva, cartulina, lápiz plumón permanente) Mayo 2024 desde 1075337-52-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-52-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
57632,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
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R.U.T. |
77.399.254-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 150 | Unidad no definida | ESC010053 BANDERITA ADHESIVA
| Banderitas adhesivas 5 colores
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$ 491,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.650
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$ 73.650
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39111507
| Artefactos de escritorio | 120 | Unidad no definida | ECO010016 CARTULINA COLOR
| Cartulina color pliego diferentes colores
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$ 264,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.680
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$ 31.680
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 200 | Unidad | ECO010050 LAPIZ PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA ROJO
| Plumón permanente Sharpie punta fina rojo
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$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 303.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.633
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$ 360.963
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.