Orden de Compra. Nº1075337-1723-SE24 "rvv Compra Pedido Escritorio (banderita adhesiva, cartulina, lápiz plumón permanente) Mayo 2024 desde 1075337-52-LP23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1723-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Escritorio (banderita adhesiva, cartulina, lápiz plumón permanente) Mayo 2024 desde 1075337-52-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-52-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3038
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 57632,7
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo150Unidad no definidaESC010053 BANDERITA ADHESIVA Banderitas adhesivas 5 colores $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.650 $ 73.650
39111507
Artefactos de escritorio120Unidad no definidaECO010016 CARTULINA COLOR Cartulina color pliego diferentes colores $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices200UnidadECO010050 LAPIZ PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA ROJO Plumón permanente Sharpie punta fina rojo $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 303.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.633
TOTAL OC $ 360.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.