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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-1725-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ycc Compra EPP Extra (EPP010022 PECHERA PLASTICA CON MANGAS Y ORIFICIO EN EL PUÑO PARA EL DEDO PULGAR) mes de Mayo de 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-112-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
356250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 15000 | Unidad | EPP010022 PECHERA PLASTICA CON MANGAS Y ORIFICIO EN EL PUÑO PARA EL DEDO PULGAR
| 273999 PECHERA PLASTICA MANGA LARGA CON OJAL INSUMO MEDICO PRECIO POR UNIDAD. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE
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$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.875.000
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$ 1.875.000
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Total Neto
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$ 1.875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 356.250
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$ 2.231.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.