Orden de Compra. Nº1075337-1741-SE23 "cvc Servicios Prestados por Aparatos de Ortodoncia mes de Abril 2023 desde 1075337-74-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1741-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra cvc Servicios Prestados por Aparatos de Ortodoncia mes de Abril 2023 desde 1075337-74-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-74-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2498
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 177460
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO DENTAL
Razón Social MICHAEL FABIAN RIVERA UTRERA
R.U.T. 11.640.902-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO DENTAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia1UnidadESP040137 REPARACIÓN APARATO POR FRACTURA REPARACIÓN APARATO POR FRACTURA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
85122005
Servicios de ortodoncia1UnidadESP040131 BARRA PALATINA Y LINGUAL SOLDADA A BANDA MOLAR BARRA PALATINA Y LINGUAL SOLDADA A BANDA MOLAR $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
85122005
Servicios de ortodoncia1UnidadESP040134 DISYUNTOR (HYRAX-MC NAMARA-HASS) DISYUNTOR (HYRAX-MC NAMARA-HASS) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
85122005
Servicios de ortodoncia22UnidadESP040136 APARATO REMOVIBLE CONTENCIÓN SUPERIOR APARATO REMOVIBLE CONTENCIÓN SUPERIOR $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.000 $ 704.000
85122005
Servicios de ortodoncia1UnidadESP040141 PLANOS ACRILICOS PLANOS ACRILICOS $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
85122005
Servicios de ortodoncia3UnidadAPARATO REMOVIBLE CON 1 TORNILLOAPARATO REMOVIBLE CON 1 TORNILLO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 934.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.460
TOTAL OC $ 1.111.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.