Orden de Compra. Nº1075337-1856-SE23 "rvv Compra Pedido Serv. Alimentación, Congelados y Derivados, para Funcionarios Junio 2023 desde 1075337-37-LP21 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1856-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Serv. Alimentación, Congelados y Derivados, para Funcionarios Junio 2023 desde 1075337-37-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-37-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2893
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 89187,9
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carniceria,fruteria san daniel
Razón Social VEGA MUNOZ LIMITADA
R.U.T. 76.631.720-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carniceria,fruteria san daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas90Unidad no definidaALI010047 PRIMAVERA CONGELADA PRIMAVERA CONGELADA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.100 $ 98.100
50131606
Huevos frescos70DocenaALI010017 HUEVO BLANCO (DOCENA)HUEVO BLANCO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50131701
Leche o productos de mantequilla54PanALI010030 MARGARINA 125 grs.MARGARINA 125 GRS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
50101539
Verduras congeladas135BolsaALI010071 MAIZ CONGELADO 300 A 500 GRS.MAIZ CONGELADO 300 A 500 GRS $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.150 $ 147.150
50101539
Verduras congeladas90BolsaALI010044 POROTOS VERDE CONGELADOS 300 A 500 GRS. POROTOS VERDECONGELADOS 300 A 500 GRS $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.100 $ 98.100
Total Neto $ 469.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.188
TOTAL OC $ 558.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.