Orden de Compra. Nº1075337-1961-SE23 "ycc Compra Insumos Generales (HIDROGEL/APOSITOS) para mes de Junio de 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-1961-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Insumos Generales (HIDROGEL/APOSITOS) para mes de Junio de 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4841
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695
Comuna Angol
Impuesto 46968
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biomedika
Razón Social BIOMEDIKA SPA
R.U.T. 76.732.365-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biomedika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas100UnidadINS010066 HIDROGEL TUBO X 15 GR SKU700432 GEL HIDROGEL KEMAGEL 15GR ESTERIL. PHARMAPLAST. PROCEDENCIA EGIPTO. EMPAQUE UNITARIO. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42311526
Vendajes de apósitos225UnidadINS010078 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 25 CM SKU700049 APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE. PROTECTFILM 10X25CM ESTERIL. PHARMAPLAST. PROCEDENCIA EGIPTO. CAJA X 75 UNIDADES. $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
Total Neto $ 247.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.968
TOTAL OC $ 294.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.