Orden de Compra. Nº1075337-2081-SE24 "cpt Compra de Insumos clínicos (TEJIDO TUBULAR/ HILO LINO) Pedido de Junio 2024 desde 1075337-3-LR24 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-2081-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos (TEJIDO TUBULAR/ HILO LINO) Pedido de Junio 2024 desde 1075337-3-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-3-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3848
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 37331,2
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311503
Rodillos de vendas8UnidadINS010663 TEJIDO TUBULAR 15 CM EN POSICION DE DESCANSO REAVEN072 TEJIDO TUBULAR 15 CM X 25M;MARCA: OTRA ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 8 ROLLOS TUBIGRIP $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica144UnidadINS010348 HILO LINO USP N- 0 SOBRE 10 HEBRAS 75 CM LARGO (SIN AGUJA) CIRLIN100 LINO MULTIEMPAQUE 0 SIN AGUJA SOBRE DE 10 HEBRAS DE 75 CM ;MARCA: TAGUM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 24 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
Total Neto $ 196.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.331
TOTAL OC $ 233.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.