|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075337-2387-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rvv Transporte de bienes en uso desuso y residuos Mayo 2024 desde 1075337-20-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1075337-20-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
392871,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HECTOR PATRICIO |
|
Razón Social |
DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES
|
|
R.U.T. |
76.079.226-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HECTOR PATRICIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121801
| Servicios de reciclaje | 1 | Unidad no definida | Transporte de bienes en uso desuso y residuos Mayo 2024 | Transporte de bienes en uso desuso y residuos Mayo 2024 |
$ 1.707.743,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.707.743
|
$ 1.707.743
|
78121601
| Servicios de flete | 12 | Unidad no definida | Traslados Hospital Gral. Bonilla a Ilabaca. | Traslados Hospital Gral. Bonilla a Ilabaca. |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.067.743
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 392.871
|
|
$ 2.460.614
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.