Orden de Compra. Nº1075337-2483-SE22 "tdz Habilitación fichas etapa N°2 desde 1075337-20-LQ21 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-2483-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2022
Nombre de la Orden de Compra tdz Habilitación fichas etapa N°2 desde 1075337-20-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-20-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4781
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 841338,05
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR PATRICIO
Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.079.226-8
Sucursal HECTOR PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaCotización Etapa 2, que incluye desarme, traslado y rearmado de ficheros antiguos con adaptaciones de material nuevo con mayor capacidad de carga, en estanterías de ficheros en dependencias de policlínico y farmacia. Según cot. N°037.Cotización Etapa 2, que incluye desarme, traslado y rearmado de ficheros antiguos con adaptaciones de material nuevo con mayor capacidad de carga, en estanterías de ficheros en dependencias de policlínico y farmacia. Según cot. N°037. $ 4.428.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428.095 $ 4.428.095
Total Neto $ 4.428.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 841.338
TOTAL OC $ 5.269.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.