Orden de Compra. Nº1075337-270-SE23 "ycc Compra insumos (INS010283 EQUIPO INFUSION SOLUCION SITIO PUNCION EN Y, TOMA DE AIRE, FILTRO) mes de Enero de 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-270-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra insumos (INS010283 EQUIPO INFUSION SOLUCION SITIO PUNCION EN Y, TOMA DE AIRE, FILTRO) mes de Enero de 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-149-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695
Comuna Angol
Impuesto 349600
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221701
Bolsas de puerto único o recipientes de infusión i8000UnidadINS010283 EQUIPO INFUSION SOLUCION SITIO PUNCION EN Y, TOMA DE AIRE, FILTRO ENFINF020 EQUIPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES 20 GOTAS/ML CONEXIÓN LUER LOCK ;MARCA: AMSINO ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES AMSINO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
Total Neto $ 1.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.600
TOTAL OC $ 2.189.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.