Orden de Compra. Nº1075337-290-SE24 "rvv Compra de Insumos Generales (APOSITOS) Pedido Febrero 2024 desde 1075337-79-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-290-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra de Insumos Generales (APOSITOS) Pedido Febrero 2024 desde 1075337-79-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 381
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695
Comuna Angol
Impuesto 42142
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendajes de apósitos400Unidad no definidaINS010077 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12AAAPTRA1 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UNADES, OFERTA POR UNAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
42311526
Vendajes de apósitos800Unidad no definidaINS010080 APOSITOS ESTERILES 10 X 10 CM EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLASTICO CON LENGÜETA PARA ABRIR DE 3.5 CMAAAN1010 APOSITO GASA NT+ALGOD.EST.10X10 BOLSA X 10 UNADES, PRECIO OFERTADO POR UNAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
42311526
Vendajes de apósitos100Unidad no definidaINS010774 APOSITO HROCOLOE 10 X10 CM. (TEGADERM)AAAPHI10 APOSITO HROCOLOE 10X10 CJ X 10 UNADES, OFERTA POR UNAD, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
Total Neto $ 221.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.142
TOTAL OC $ 263.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.