|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075337-2902-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rvv Compra Sal gruesa 25 kg para Esterilización compra ágil: 1075337-1261-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
43109,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sahara |
|
Razón Social |
ALFREDO ANUAR NAZAL DÍAZ
|
|
R.U.T. |
11.779.793-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sahara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12352107
| Sales orgánicas o sus sustitutas | 30 | Unidad | EQU010060 SAL GRUESA 25K
| Sal gruesa ablandadora de aguas saco 25 Kg |
$ 7.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.890
|
$ 226.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 226.890
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.109
|
|
$ 269.999
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.