Orden de Compra. Nº1075337-2998-SE24 "rvv Compra Pedido Escritorio (funda transparente, lápiz plumón pizarra, corchetera) Agosto 2024 desde 1075337-130-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-2998-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Escritorio (funda transparente, lápiz plumón pizarra, corchetera) Agosto 2024 desde 1075337-130-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-130-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5978
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 50206,36
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios180Unidad no definidaECO010046 LAPIZ PLUMON PIZARRA AZUL ARC-187870 Marcador Pizarra Azul PR Proarte 1/Caja 12 Un $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios108Unidad no definidaECO010053 LAPIZ PLUMON PIZARRA ROJO ARC-2164862 Marcador Pizarra Rojo Isofit 1/Caja 12 Un $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.824 $ 40.824
44111905
Pizarras para plumón y accesorios180Unidad no definidaECO010052 LAPIZ PLUMON PIZARRA NEGRO ARC-2164879 Marcador Pizarra Negro PR Isofit 1/Caja 12 Un. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.540 $ 72.540
44122107
Grapas40Unidad no definidaECO010023 CORCHETERA ARC-2101426 Corchetera Metálica Chica Mr Ofice 20 Hoj Unidad 11,5 cms Usa corchetes $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.880 $ 66.880
55121618
Fundas de etiquetas300Unidad no definidaECO010037 FUNDA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA ARC-2188406 Fundas Plasticas Carta 100un Fultons Bolsa 100 unidades lomo blanc $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 264.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.206
TOTAL OC $ 314.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.