Orden de Compra. Nº
1075337-4284-SE23
"
rvv Compra Pedido Escritorio (separadores, lápices, stick fix, sobres, entre otros) Diciembre 2023 desde 1075337-130-LQ22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-4284-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
rvv Compra Pedido Escritorio (separadores, lápices, stick fix, sobres, entre otros) Diciembre 2023 desde 1075337-130-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1075337-130-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
GENERAL BONILLA #695
Comuna
Angol
Impuesto
48184,95
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICMAR LTDA
Razón Social
VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T.
76.686.282-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
180
Unidad no definida
ECO010044 LAPIZ PASTA NEGRO
LAPIZ PASTA P.MED TORINI NEGRO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44121505
Sobres especiales
275
Unidad no definida
ECO010087 SOBRES AMERICANO
SOBRE AMERICANO BLANCO 80 GR 25 UN
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.275
$ 11.275
44122008
Divisores con uñetas
170
Unidad no definida
ECO010083 SEPARADORES DE COLORES
SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX HALLEY
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.060
$ 71.060
44121802
Líquido corrector
110
Unidad no definida
ECO010040 LAPIZ CORRECTOR
CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 4 ML.
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.010
$ 43.010
60121535
Goma de borrar
60
Unidad no definida
ECO010038 GOMA DE BORRAR
GOMA BORRAR ISOFIT 756-30
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
60
Unidad no definida
ECO010094 STICK FIX
ADHESIVO BARRA 8 GR PROARTE
$ 243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.580
$ 14.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo
130
Unidad no definida
ECO010059 NOTAS ADHESIVAS
NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 76 MM X 76 MM 100
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.900
$ 55.900
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
120
Unidad no definida
ECO010042 LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION JUMBO TRIANGULAR
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121505
Sobres especiales
60
Unidad no definida
ECO010086 SOBRES 1/2 OFICIO
SOBRE MEDIO OFICIO BLANCO 20X26 50UD TEKNOFAS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
ECO010062 PAPEL KRAFT
PAPEL ENVOLVER KRAFT 77X110 CM 60 GR 50 UN
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
Total Neto
$ 253.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.185
TOTAL OC
$ 301.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.