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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-4355-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
tdz Servicios de Aseo Septiembre 2024 desde 1075337-23-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-23-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
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Comuna |
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Impuesto |
4946596,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Integral Service Home & Enterprises Ltda. |
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Razón Social |
INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA
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R.U.T. |
76.418.690-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Integral Service Home & Enterprises Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 7 | Unidad no definida | Servicio diario (jornada de 8 horas) Septiembre 2024 | Servicio diario (jornada de 8 horas) Septiembre 2024 |
$ 65.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.500
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$ 458.500
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo para el Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de Angol. | VALOR NETO MENSUAL |
$ 25.576.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.576.217
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$ 25.576.217
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Total Neto
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$ 26.034.717
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.946.596
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$ 30.981.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.