Orden de Compra. Nº1075337-475-SE24 "cvc Compra Insumos Generales (APOSITOS NO ADHERENTES TRANSPARENTES) pedido de Marzo 2024 desde 1075337-79-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-475-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra cvc Compra Insumos Generales (APOSITOS NO ADHERENTES TRANSPARENTES) pedido de Marzo 2024 desde 1075337-79-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1039
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695
Comuna Angol
Impuesto 931380
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
R.U.T. 78.233.420-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendajes de apósitos4000Unidad no definidaINS010079 APOSITO TRANSPARENTE PARA VIA PERIFERICA 7 X 8.5 CM CARDI365 TD-33 APOSITO TRANSPARENTE I.V. 7CM x 8.5CM Caja x 100 unidades $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.000 $ 2.172.000
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Vendajes de apósitos200UnidadINS010070 APOSITO NO ADHERENTE TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE 30.5 X 30.5 CM 1113 TELFA CLEAR 30 X30 CM Cartón x 50 unidades 255.000 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
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Vendajes de apósitos100UnidadINS010071 APOSITO NO ADHERENTE TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE 30.5 X 61 CM 1114 TELFA CLEAR 30 X 60 CM Carton x 50 unidades $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
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Vendajes de apósitos200UnidadINS010069 APOSITO NO ADHERENTE TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE 10 X 12.5 CM 1111 TELFA CLEAR 10 X 12 CM Carton x 50 unidades $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
Total Neto $ 4.902.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 931.380
TOTAL OC $ 5.833.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.